<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-28</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.icsinopoliferrini.edu.it/attachments/article/93/RMIC8EB00L/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig> Z2B223BD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE   SU FATTURA N 235/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 29/5/2018  CASCATA DELLE MARMORE CIG: Z2B223BD7A7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z2F223C67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 89/2018 del 01.03.2018 AUTOSERVILI LUCIDI per uscita del 13.02.2018 AMELIA CASA LABORATORIO CIG:  Z2F223C67C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z442295AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n FATTPA 1-18  del 14.03.2018 Libreria tra le righe per n 26 libri progetto scelte di classe CIG: Z442295ACE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08583281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA TRA LE RIGHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08583281004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA TRA LE RIGHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z762131FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N  9P del 25/01/2018 per ESAMI DELF A1 e A2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80429490586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZAD156B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 8718328985 DEL 02/10/2018 POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI DI CONTO CREDITO AGOSTO 2018 CIG: ZAD156B4E4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZD825A780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 381E/ DEL 08/11/18. ERGONET PER TENUTA DOMINIO SITO WEB. CIG: ZD825A7807</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>2F82298BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 23 DEL 21,06.18 PER ADEMPIMENTI DLGS 81-08 RSPP CIG: 2F82298BC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imaging studio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06053191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imaging studio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5616237961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA V5/0035440 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUSILIARIO 01.09.2017-30.09.2017 CIG 5616237961</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56902.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56902.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02254E2AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 136/PA DEL 16/11/2018. TECNOFFICE PER TONER. CIG: Z02254E2AC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04422531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04422531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0324BFB5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA FATTPA_32_18 DEL 17/08/18 S.I.D. INFORMATICA PER ANTIVIRUS INTERNET KASPERKAY CIG:Z0324BFB5A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0523513B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 201800035 DEL 08.05.2018 GIALTOUR per fornitura biglietteria ferroviaria e marittima CIG: Z0523513B5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01080211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIALTOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01080211004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIALTOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z05236459D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU  FATTURA  N 5230 DEL 30 GIUGNO 2018 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA (B0 68/2018) CIG:Z05236459D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072269EFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N V2/519253 DEL 28.02.2018 PER MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA CIG:Z072269EFA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1211.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1211.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z09237D5BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 24_18 SARACINI BUS PER USCITA CINEMA DEI PICCOLI CIG:Z09237D5BE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E22EDAE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 10 DEL 06.06.2018 PER PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FAIT PLAY CIG:Z0E22EDAE9</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97527220582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIR PLAY Società Sportiva Dilettantistica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97527220582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIR PLAY Società Sportiva Dilettantistica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1025D8C58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU BO 123 AUTOSERVIZI DI TOMMASO PER VISITA DI ISTRUZIONE 21/11/2019 AL PLANETARIO CLASSI 5A e 5F CIG:Z1025D8C58</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10022451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI DI TOMMASO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11210CDFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 7/2018 DEL 04/01/2018 USCITA DIDATTICA 06.12.2017 TEATRO LE MASCHERE AUTOSERVIZI LUCIDI.  CIG Z11210CDFB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1121C6CB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n V2/504570 del 24.01.2018 ERREBIAN per acquisto Toner Uffici di segreteria. CIG: Z1121C6CB9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1422CDEAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 11_18 S.I.D. INFORMATICA PER ASSISTENZA TECNICA E SISTEMICA SU SW ED HW CIG:FATTPA 11_18 CIG: Z1422CDEAF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15226A0CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N V2/524015 DEL 12 MARZO 2018 ERREBIAN PER ACQUISTO TONER CIG Z15226A0CA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15242B78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 348 n AXIOS CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA CIG:Z15242B78C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162413488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 2573/18A DEL 28.06.2018 EFFEROMA FAAC SERVICE PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE CIG Z162413488</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01946961008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAC SERVICE ONE -  EFFEROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01946961008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAC SERVICE ONE -  EFFEROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z16258B3B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 407/18 DEL 02/11/2018. AUTOSERVIZI LUCIDI. PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI USCITA DEL 31/10/2018 VILLA GREGORIANA. CIG Z16258B3B5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1924CD8FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 20184E2575 CASA EDITRICE SPAGGIARI PER REGISTRI SOSTEGNO E REGISTRI DI CLASSE SCUOLA MEDIA CIG:Z1924CD8FC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B230669A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 184/2018 DEL 02.05.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER VIAGGIO DEL 12.04.18 MUSEO VITTORIANO CIG: Z1B230669A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C21C5A1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n PA/180017 del 22.01.2018 MEDITERRANEA per Acquisto Carta Fotocopie Ufficio CIG: Z1C21C5A1E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C23D688B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 19_18 DEL 26 GIUGNO 2018 S.I.D. INFORMATICA PER ANTIVIRUS SEGRETERIA CIG:Z1C23D688B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E21A6E76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 14/2018 DEL 26.01.18 TROTTA BUS SERVICES SPA per Servizio di Trasporto alunni  Uscita del 17.01.18 Stadio di Domiziano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E22427DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NETTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO MUSICA CON METODO ORFF CONTRATTO N 1734/ VI.12 DEL 16 MARZO 2018 CIG: Z1E22427DF</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSQRSL60R53H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASQUINI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSQRSL60R53H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASQUINI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202474C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  FATTPA_318 DEL 14.06.18 PER PROGETTO HOCKEY BUTTERFLY CIG:Z202474C36 </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96379510587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTTERFLY Hokey e Cricket Club ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96379510587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTTERFLY Hokey e Cricket Club ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1912.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2121B82C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA 1010483035 DEL 21 MAGGIO 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DOCENTI SINOPOLI PERIODO 08.02.2018-07.05.2018 KYOCERA CIG:Z2121B82C8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>626.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2122EE1FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 36 DEL 25 MAGGIO 2018 PER ACCONTO CAMPO SCUOLA PARMA 28/30 MAGGIO.  A.L.IC.E. COOP SO CIG: Z2122EE1FE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7794.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7794.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2122EE3F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 650/2018/T COMPETTITION TRAVEL PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 14-17 MAGGIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9972.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9972.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2422CE109</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 583/PA DEL 28.03.2018 ARMADIO CON VANO PORTASCOPE CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI CIG: Z2422CE109</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2623B5AC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 34-18 DEL 31.05.18 SARACINIBUS PER TRASPORTO ALUNI USCITA 29.05.18 MUSEO ZOOLOGICO CIG: Z2623B5AC4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2315830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 632/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 17.5.18 OSTIA ANTICA CIG:Z2B2315830</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D22D7397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 509/2018 DEL 8 MAGGIO 2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 27/03/18 CASTEL PORZIANO CIG Z2D22D7397</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E225C219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 69/2018 DEL 28.02.2018 TROTTA BUS SERVICE PER SERVIZIO TRASPORTO USCITA DEL 21/02/2018 CIG:Z2E225C219</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E23719A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE  SU FATTURA N 234/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 24/5/2018  PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO CIG: Z2E23719A9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312249BC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO Fattura n 338/PA del 23/02/2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Materiale di pulizia plesso Ferrini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>912.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>912.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312371882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 629/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 9.5.18 PARCO ARCO DEI CAMALEONTI CIG:Z312371882</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3215D292A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 8W00017707  DEL 09.01.18 TIM SERVIZIO TELEFONICO NOV-DIC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>932.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>932.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3720E30C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 680/2017 del 20.12.2017 TROTTA BUS SERVICES per trasporto alunni del 04/12/2017 all'AUDITORIUM MECENATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39224990A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 1/FE DEL 22 MAGGIO 2018 ASD PASS PER PROGETTO BASKET SS I GRADO E PRIMARIA. CIG: Z39224990A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97433780588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D- PASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97433780588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D- PASS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10634.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10634.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392358D93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 14_18 DEL 23 MAGGIO 2018 S.I.D. INFORMATICA PER MATERIALE HARDWARE LABORATORIO DI INFORMATICA CIG:Z392358D93</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A21A15EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 7F del 12/03/2018. BIGLIETTI PER USCITA A PARIGI ERASMUS PLUS DAL 21 AL 28 MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04785951007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVRANA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04785951007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOVRANA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D239A6C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 117/PA DEL 17.05.2018 ZETEMA PROGETTO CULTURA CIG:Z3D239A6C6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05625051007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETEMA PROGETTO CULTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05625051007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETEMA PROGETTO CULTURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2605E55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CONTRATTO PROT. N 0798/IV.5 ATTIVITA' SVOLTA PER LABORATORIO LABSIT.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSCRL46A66H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSPERI CARLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSCRL46A66H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSPERI CARLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4624E84DS</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 1633/PA DEL 19/09/2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI PER REGISTRI FIRMA DOCENTI, REGISTRI FIRMA  ATA E LIBRETTI ASSENZE       ALUNNI CIG: Z4624E84DS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4922D4D0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 122/PA DEL 23.03.2018 NTS80 PER FORNITURA 10 NOTEBOOK E 20 TASTIERE CIG:Z4922D4D0E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06849501009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roma Libri e Informatica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12570161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFOTEK S.A.S. DI DANIELE PERROTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3419.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3419.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2590674</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 2094/PA DEL 31/10/2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI PER REGISTRO FIRMA DOCENTI. CIG: Z4E2590674</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F2413435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 81PA/2018 DEL 26.06.2018 FORNI DE MARCO PER SPOSTAMENTO ARREDI E ATTREZZATURE CIG Z4F2413435</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNI DE MARCO  di LUIGI DE MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNI DE MARCO  di LUIGI DE MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5024E897D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 2368PA DEL 22/10/2018 CASA EDITRICE LEARDINI PER REGISTRI DOCENTI CIG:Z5024E897D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5123F8F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 24_18 DEL 17 LUGLIO 2018 S.I.D. INFORMATICA PER LAVORI RETE LAN PLESSO SINOPOLI CIG:Z5123F8F25</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5421EC338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 88/2018 del 01.03.2018 AUTOSERVILI LUCIDI per uscita del 09.02.2018 Palazzo Barberini CIG:  Z5421EC338</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572IZA4D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 10/2018 Uscita didattica del 11/12/2017 Biblioteca Nazionale AUTOSERVIZI LUCIDI  CIG Z572IZA4D8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592242B07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 107 del 20.02.2018 ASSOCIAZIONE CENCI CASA-LABORATORIO per Campo scuola ad Amelia 13,14,15 e 16 Febbraio 2018. Attività educative con minori CIG:Z592242B07</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462690551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENCI CASA-LABORATORIO DI CENCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462690551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENCI CASA-LABORATORIO DI CENCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3283.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3283.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2390638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 960/pa DEL 24.05.18 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI PER MATERIALI ESAMI ALUNNI  SCUOLA MEDIA CIG: Z5B2390638</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C123CE33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE RESIDUA  SU  FATTURA N 75/PA DEL 13/04/2015 NTS80 PER DOTAZIONI TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO CLASSI 2.0 DEL 2015 CIG:Z5C123CE33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5987.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5987.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2120F33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 9/2018  Uscita didattica del 21/12/2017 Autoservizi Lucidi CIG Z5C2120F33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C231F586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE  SU FATTURA N 187/2018 DEL 2 MAGGIO 2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER VIAGGIO DEL 26/04/18 A CARSOLI CIG: Z5C231F586</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D21AEC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 46/2018 del 01.02.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI per Trasporto alunni del 319.01.2018 alle Scuderie del Quirinale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E21D3CBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE su Fattura  87/2018 del 01.03.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI Trasporto alunni uscita 01.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E231F515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 518/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 19.04.18 ANTIQUITATES CIVITELLA CESI CIG:Z5E231F515</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E23BDF84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 11  DEL 18.06.2018 PER ACCORDATURA PIANOFORTI JAN GORKI THOMAS DILLOO CIG:Z5E23BDF84</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLJGR56T22Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DILLOO THOMAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLJGR56T22Z112E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DILLOO THOMAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F21B6F37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 49/2018 DEL 01.02.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI TEATRO BRANCACCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6121D66BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 14-2018-A del 01.02.2018 ETERNAL CITY FILMS S.r.l. Trasporto e biglietti Teatro Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08957771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08957771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1093.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1093.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6722428F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU NOTA DI DEBITO 1/2008 ACCADEMIA SCACCHISTICA ITALIAN PER PROGETTO RE REGINA TRA I BANCHI DI SCUOLA CIG Z6722428F5</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96168190583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA SCACCHISTICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96168190583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA SCACCHISTICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6722CDF7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N V2/528769 DEL 28.03.2018 ERREBIAN PER MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA CIG: Z6722CDF7C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67238F2E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 3N DEL 2 GENNAIO 2018 AXIOS ITALIA CORSO FORMAZIONE PASSAGGIO DATI SIDI BILANCIO A SISSI AXIOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6824BFB1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 29_18 S.I.D. INFORMATICA PER REALIZZAZIONE PUNTI RETE, DORSALI E RICOSTRUZIONE POSTAZIONI CIG:Z6824BFB1F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B233A9FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 23_18 SARACINIBUS PER USCITA A VILLA ADRIANA CIG:Z6B233A9FA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08313740584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARACINI BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D262858C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE N 52/16/1156E ALUNNI E OPERATORI A.S. 2018/2019 CIG Z6D262858C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13554.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E219D871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 15/2018  del 26 Gennaio 2018 TROTTA BUS SERVICES SPA per Trasporto alunni uscita del 18/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E258E7DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 137/PA DEL 16/11/2018. TECNOFFICE PER CARTA FOTOCOPIE A3 E POUCHES A3.  CIG: Z6E258E7DC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04422531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04422531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F238C118</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 229/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 11/5/2018 ARCA DEI CAMALEONTI  CIG: Z6F238C118</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71261ADF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE BO 133 N 2 RETI - lavori preparatori per sistemazione automazione cartellino presenze.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72218C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 5-18 DEL 21.05.18 ISOLAGIALLA SAS PER SERVIZIO ALLOGGIO STUDENTI 9-11 MAGGIO VENTOTENE. CIG: Z72218C5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00951080597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ISOLAGIALLA SAS DI SANTOMAURO LUIGI & C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00951080597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[ISOLAGIALLA SAS DI SANTOMAURO LUIGI & C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1559.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1559.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z74239F35E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 2-2018-FVENTI DEL 17.05.2018 COPY COLOR DI VICALVI ROBERTO SAS PER STAMPA LOCANDINE CIG:Z74239F35E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06758021007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY COLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06758021007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY COLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7622C41C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FATTURA N 114-2018/E TREGI PER MATERIALE ATELIER CREATIVI CIG:Z7622C41C0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05535070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tre S Roma dal 1973 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fotoforniture Guido Sabatini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06849501009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07782171008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roma Libri e Informatica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12570161005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFOTEK S.A.S. DI DANIELE PERROTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13197421004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06849501009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREGI s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12911.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12911.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7722AF990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 3 DEL  9 MARZO 2018 PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI (P.A.I.) PER CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO CIG:Z7722AF990</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12915001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12915001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRADA ANTINCENDIO E IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792601061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE BO N 125 PER ACQUISTO TABLET CLASSE 2.0 CIG: Z792601061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08251260587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESIA SNC DI VIGANEGO E PICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08251260587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESIA SNC DI VIGANEGO E PICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A22EE36E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 632/2018/T DEL 09.05.2018 COMPETITION TRAVEL SRL PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA 9-11 MAGGIO 2018 CIG:Z7A22EE36E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A261AD6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BO 132 IMPONIBILE - Venti ore assistenza laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2052F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 6/2018  per Uscita didattica del 5/12/2018  alla Centrale del latte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B223EC9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 106 del 19.02.2018 ASSOCIAZIONE CENCI per Campo scuola Amelia 8 e 9 febbraio 2018 Attività educative con minori. CIG. Z7223EC9E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462690551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENCI CASA-LABORATORIO DI CENCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462690551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENCI CASA-LABORATORIO DI CENCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2233.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2233.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2294F28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 10/2018 DEL 05.03.2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO PER CONTRATTO MANUTENZIONE SITO WEB DAL 1  GENNAIO AL 31  DICEMBRE 2018 CIG: Z7B2294F28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97452470582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE PENSIAMO AL FUTURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C20D2705</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n 106/PA del 12 Gennaio 2018 SECLAN per Lampade per Video proiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12032011004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECLAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E24CD7C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 32/PA DEL 6/9/18 CIERRE REGISTRI PER REGISCRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA CIG:Z7E24CD7C6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8021D9B36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 50/2018 del 01.02.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI per Trasporto alunni del 30.01.2018 al MAXXI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8123611BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 45_18 DEL 14.05.2018 ANTIQUITATES S.A.S. PER CAMPO SCUOLA DEL 19-20 APRILE CLASSI 3A E 3B PRIMARIA CIG:Z8123611BC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624110563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIQUITATES SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624110563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTIQUITATES SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3051.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3051.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8213BBC9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N V5/0009072 DEL 15 MARZO 2018  SCUOLE BELLE LAVORI DI RIDIPINTURA PLESSO FERRINI CIG: Z8213BBC9B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37868.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8422EE42A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 716/2018/T COMPETTITION TRAVEL PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 22-25 MAGGIO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13578.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13578.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851AA5473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA PAGAMENTO BOLLI E SPESE ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE  DI SONDRIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00053810149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE  DI SONDRIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3445.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8524CDE90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 34/2018 DEL 6/9/18 S.I.T. PER SMALTIMENTO MATERIALI CIG Z8524CDE90</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05244971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S.I.T. DI SABELLICO W. & CASAGNI P.S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05244971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S.I.T. DI SABELLICO W. & CASAGNI P.S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862373743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE  SU FATTURA N 232/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 30/5/2018 CINEMA DEI PICCOLI  CIG:Z862373743</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862399145</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 175e DEL 18.05.2018 VIAGGI DI ADRIANO PER USCITA DIDATTICA DEL 17.05.18 A FARFA-NAZZANO CIG: Z862399145</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11354461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DI ADRIANO TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11354461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI DI ADRIANO TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>987.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A241CA6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N V2/568876 DEL 22/06/2018 ERREBIAN PER ACQUISTO CANCELLARIA CIG:Z8A241CA6F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C23FD9E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA 1253/PA DEL 13.06.18 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CIG:Z8C23FD9E0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2454638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 31/2018 DEL 20/08/2018 Impegno per lavoro vetrata sinopoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03810341002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALCLIMA LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05244971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S.I.T. DI SABELLICO W. & CASAGNI P.S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05244971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S.I.T. DI SABELLICO W. & CASAGNI P.S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2474024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA 13/PA OMERO SRL   PER PROGETTO SCRITTURA CREATIVA  CIG:Z8C2474024</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06823371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06823371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D23526B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 230/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 3/5/2018 CASA DELLE FARFALLE CIG: Z8D23526B7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D254DFF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 1994/PA DEL 27/10/2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI. PER MATERIALE DI PULIZIA FERRINI. CIG:Z8D254DFF0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E22EE2F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 10 2018 PER CAMPO SCUOLA BOLSENA 10/11 MAGGIO GRUPPO EDUCATIVO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. CIG: Z8E22EE2F0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5924.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5924.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E23528F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 807/PA DEL 5 MAGGIO 2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI PER ARMADIO A PORTE BATTENTI CIG: Z8E23528F2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2371910</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE  SU FATTURA N 233/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 17/5/2018  NAZZANO + ABBAZIA DI FARFA  CIG: Z8E2371910</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942543F11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N V2/604971 DEL 31/10/18. ERREBIAN PER MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: Z942543F11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952189AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 11/2018 Uscita didattica del 15/12/2017 UNICEF Autoservizi lucidi CIG Z952189AFC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952306721</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 185/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER TRASPORTO ALUNNI AL TEATRO ARGENTINA DEL 19.04.2018 CIG:Z952306721</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962269F48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 135 DEL 3 APRILE 2018 USCITA DIDATTICA 02.03.2018 TEATRO BRANCACCIO AUTOSERVIZI LUCIDI CIG: Z962269F48</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9721D659A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 13-20-2018  del 01.02.18 ETERNAL CITY FILMS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08957771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08957771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1581.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1581.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9923C8B50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 225 DEL 4.6.18 ELIOCOPIA PER FOTOCOPIE A COLORI E PLASTIFICAZIONI CIG: Z9923C8B50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCFST36M12B691I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eliocopia di Marchini Fausto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCFST36M12B691I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eliocopia di Marchini Fausto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D25736F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 406/18 DEL 15/10/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER TRASPORTO ALUNNI USCITA DEL 25/10/2018 VILLA GREGORIANA. CIG: Z9D25736F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E20A7908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 2 DEL 01/12/2017 - Paracolpi per campo esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antinfortunistica Roberti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10335651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIM Obiettivo Sicurezza</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDNC64P27H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A. DI DI FELICE DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDNC64P27H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A. DI DI FELICE DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3031.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3031.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6229423C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 1118E DEL 05.03.2018 AXIOS ITALIA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE LOCALE SEGRETERIA CIG ZA6229423C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92356917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FATTURE N 4531 DEL 31 MAGGIO 2018 E N 5524 DEL 30 GIUGNO 2018 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA (B0 65/2018) CIG:ZA92356917</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA22EE39F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 59679972018 DEL 02.05.2018 PRIMATOUR ITALIA SRL PER VIAGGIO 2-5 MAGGIO 2018 CILENTO E PAESTUM CIG:ZAA22EE39F</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10773.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10773.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB233AA89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 186/2018 DEL 2 MAGGIO 2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER VIAGGIO DEL 23/04/18 A CARSOLI CIG: ZAB233AA89</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC22465AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 337/PA del 23 Febbraio 2018 Casa editrice Scolastica Lombardi. Materiali di Pulizia Plesso Sinopoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD156B4E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 8718004042 DEL 16.01.2018 POSTE ITALIANE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD21B6AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 48/2018 DEL 01.02.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI TEATRO BRANCACCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD22B72FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 139 DEL 3 APRILE 2018  AUTOSERVIZI LUCIDI USCITA DEL 21/03/2018 APT FCO CIG: ZAD22B72FD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD254DBD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 1993/PA DEL 27/10/2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI PER MATERIALE DI PULIZIA SINOPOLI. CIG:ZAD254DBD1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2120FBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 8/2018 del 04.01.2018 Uscita didattica del 20/12/2018 Teatro le Maschere AUTOSERVIZI LUCIDI CIG ZAE2120FBB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2293B91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 134/2018 DEL 3 APRILE 2018 AUTOSERVIZI LUCIDI USCITA DEL 9.3.18 TEATRO BRANCACCIO CIG ZAE2293B91</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2360E2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 630/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 28.5.18 FORMIA GAETA  CIG:ZAE2360E2D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB422B7FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 236/2018 DEL 20 MARZO 2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 14.03.2018 STADIO FARNESINA CIG: ZB422B7FA9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42360DD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 231/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 30/5/2018 PARCO AVVENTURA TREJA CIG:ZB42360DD5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB723568F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N V3-11041 DEL 04.05.18 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER MATERIALE ALUNNI CIG:ZB723568F1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB823157F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FATTURA N 517/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 19.04.18 D OSTIA ANTICA CIG: ZB823157F4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92364A02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE  SU FATTURA N 631/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 09.5.18 FOSSE ARDEATINE VIA TASSO CIG:ZB92364A02</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB20D3414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA V2/595397 B.O. PROT 5994 VI.2 TONER CIG ZBB20D3414</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD22A7D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 141 DEL 3/4/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA 8/3/18 STADIO FARNESE CIG:ZBD22A7D48</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE22C7E56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FATTURA 87 FLOR TO. PER CAMPUS VELICO E NATURALISTICO MARINA DI CAMEROTA CIG: ZBE22C7E56</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOR T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06250230486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOR T.O. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE22CO8AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 137/2018  DEL 03.04.18 AUTOSERVIZI LUCIDI USCITA DEL 16.03.18 TEATRO MONGIOVINO CIG: ZBE22CO8AE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC022B8CB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 1/PA DEL 18.03.2018 PER PROGETTO CONCETTI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA CIG ZC022B8CB3</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNFBN74H51H501O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI FABIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNFBN74H51H501O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDINI FABIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC121E72C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 16/PA DEL 31.01.2018 M.C. SYSTEM S.R.L NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01850720549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01850720549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7163D615</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N FATTPA_12_17 Canone Fotocopiatrici Canon Matric FSQ37119 ed NZV03082 periodo 01/10/2017-31/12/2017 PLESSO FERRINI CIG ZC7163D615 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09662590158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09662590158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5808.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5808.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC821BF75E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 47/2018 del 01.02.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI per servizio trasporto alunni del 23.01.18 al Teatro Brancaccio CIG: ZC821BF75E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA22EDD8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 12E/2018 DEL 22.06.2018 PER PROGETTO APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE. LA BOTTEGA FANTASTICA CIG:ZCA22EDD8A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97210100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA FANTASTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97210100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA FANTASTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD124CDF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N FATTPA 34-18 DEL 26/10/18 S.I.D. INFORMATICA PER ASSISTENZA TECNICA HW E SW LABORATORIO DI INFORMATICA CIG:ZD124CDF70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLLCU76M04H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.D. INFORMATICA DI GALLIANO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD125793D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N 1045/2018/T DEL 2/11/18 PER BIGLIETTO AEREO A/R ROMA-PARIGI-ROMA 13 NOVEMBRE-16 NOVEMBRE 2018 PROGETTO BO.MA.RO. COMPETITION TRAVEL CIG:ZD125793D9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42475196</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 1-E DEL 20.GIUGNO 2018 PER PROGETTO SCHERMA CLUB SCHERMA ROMA ASD CIG:ZD42475196</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80419750585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLUB SCHERMA ROMA A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80419750585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLUB SCHERMA ROMA A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5256.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD821B6779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 16/2018 del 26 Gennaio 2018  TROTTA BUS SERVICES SPA Trasporto alunni uscita del 19/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9224C03E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 91/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI USCITA DEL 20.02.18 CERVETERI CIG:ZD9224C03E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDBZZBB746</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 138 DEL 3 APRILE 2018 AUTOSERVIZI LUCIDI USCITA DEL 19.03.18 BIOPARCO CIG: ZDBZZBB746</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE422984F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 14/E DEL 30.03.18 TIPOGRAFIA DUC PER LIBRI FORMAZIONE CIG:ZE422984F3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629220070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DUC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00629220070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DUC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE522EE3D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 652/99/2018 DEL 07.05.2018 PRIMATOUR PER VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA CIG: ZE522EE3D6</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5239F564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N V2/548938 DEL 25.05.18 ERREBIAN PER FORNITURA TONER CIG:ZE5239F564</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE622EE611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 377/2018 MAXIMA TRAVEL VIAGGIO DEL 12.04.18 FORO ROMANO CIG ZE622EE611</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA231F494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 519/2019 DEL 08.05.18 MAXIMA TRAVEL PER USCITA 20.04.18 ORTO BOTANICO CIG: ZEA231F494</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB25ACE87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 51/18 DEL 19/11/2018. S.I.T PER LAVORI PLESSO SINOPOLI E FERRINI: VESTRO AULA SOSTEGNO, PANNELLI, VETRO PORTA INGRESSO. CIG: ZEB25ACE87</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03810341002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALCLIMA LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05244971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S.I.T. DI SABELLICO W. & CASAGNI P.S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05244971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S.I.T. DI SABELLICO W. & CASAGNI P.S.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF223C740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 90/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI USCITA DEL 28.02.18 TEATRO BRANCACCIO CIG:ZEF223C740</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF231F5ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 520/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 02.05.18 PALAZZO BARBERINI CIG:ZEF231F5ED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF233AA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N 228/2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA DIDATTICA DEL 7/5/2018 ARCA DEI CAMALEONTI  CIG: ZEF233AA3C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12309484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 49 DEL 17 APRILE 2018 STUDIO QUATTRO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON IR 2520 PLESSO FERRINI CIG: ZF12309484</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09418771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO QUATTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09418771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO QUATTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF522EE244</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SU FATTURA N fattpa1_18 del 07.06.2018 I CAMALEONTI SRLS PER CAMPO SCUOLA AL PARCO NATURALE SILENTE VELINO 30/31 MAGGIO 2018 CIG:ZF522EE244</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01364301000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Gruppo Educativo Sociatà Cooperativa r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Turismo Sostenibile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Luna Navigante</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04617111002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPETITION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04801651003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07573270589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop Alice Roma</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10362681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.I.C.E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11112101008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leggere e Viaggiare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14523871003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I CAMALEONTI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2601.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2601.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6219CE09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 45/2018 del 01.02.2018 AUTOSERVIZI LUCIDI per Servizio per 1/2 gg Palazzo del Quirinale del 16.01.18 CIG: ZF6219CE09</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF623612E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SU FATTURA N 521/2018 MAXIMA TRAVEL PER USCITA DEL 04.05.18 TARQUINIA CIG: ZF623612E0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10753361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXIMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF722D365A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97712810585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO SINOPOLI-FERRINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N 140 DEL 3 APRILE 2018 AUTOSERVIZI LUCIDI PER USCITA 27.03.18 BIOPARCO CIG:ZF722D365A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08304600581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Franco LUCIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
